Alro în S1 2014: vânzări în creștere de aluminiu procesat, în ciuda pieței internaționale scăzute
Joi, 08/14/2014 - 09:35
Date financiare (consolidate și individuale)
Grupul Alro
Vânzări de 1,02 miliarde de lei, față de 1,06 miliarde de lei, în S1 2013
- EBITDA de 20,6 milioane de lei, comparativ cu un indicator EBITDA negativ de 1,8 milioane de lei
- Pierdere netă ajustată* de 89 milioane de lei, faţă de 90 milioane de lei, în S1 2013
- Producţia de aluminiu primar de 127.605 tone, faţă de 124.648 tone, în S1 2013
- Producţia de aluminiu procesat de 48.828 tone, faţă de 48.518 tone, în S1 2013
Alro S.A.
Vânzări de 966 milioane de lei, faţă de 1,02 miliarde de lei, în S1 2013
- EBITDA de 3,04 milioane de lei, faţă de un indicator EBITDA negativ de 32 milioane de lei, în S1 2013
- Pierdere netă ajustată*de 80 milioane de lei, faţă de o pierdere netă ajustată* de 17 milioane de lei, în S1 2013
- Producţia de aluminiu primar de 127.605 tone, comparativ cu 124.648 tone, în S1 2013
- Producţia de aluminiu procesat de 39.738 tone, faţă de 37.869 tone, în S1 2013
- Vânzări de aluminiu primar de 70.304 tone, comparativ cu 71.168 tone, în S1 2013
- Vânzări de aluminiu procesat de 39.256 tone, comparativ cu 36.711 tone, în S1 2013
Slatina, 14 august 2014 – Alro S.A. (BVB: ALR, “Compania” sau “Alro”), unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, a înregistrat, în primul semestru (S1) al anului 2014, o pierdere netă ajustată* de 80 milioane de lei, comparativ cu o pierdere netă ajustată de 17 milioane de lei în S1 2013, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Cifra de afaceri în S1 2014 a fost de 966 milioane de lei, comparativ cu 1,02 miliarde de lei, în S1 2013. La rândul său, Grupul Alro a înregistrat, în primele şase luni din 2014, o pierdere netă ajustată de 89 milioane de lei, faţă de o pierdere netă ajustată* de 90 milioane de lei, în S1 2013.
“Doi factori principali majori au continuat să afecteze rezultatele Alro în primul semestru al acestui an: pe de o parte, piaţa internaţională a aluminiului, unde cererea este încă scăzută, iar, pe de altă parte, la nivel local, ne-am confruntat cu preţuri ridicate pentru ale energiei”, a declarat Marian Năstase, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Alro. “Cu toate acestea, bazându-ne pe ultimele evoluţii, sperăm că îmbunătăţirea pieţei va continua. În plus, recentele modificări legislative implementate la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește taxele pentru energie demonstrează preocuparea față de industria europeană. Aceşti doi factori, la care se adaugă strategia noastră de creştere a competitivităţii şi a eficienţei operaţiunilor, ne dau încrederea să continuăm strategia noastră de dezvoltare pe termen lung în România.”
În S1 2014, Grupul Alro a înregistrat o producţie totală de aluminiu primar de 127.605 tone, un nivel apropiat celui realizat în perioada similară a anului anterior (S1 2013: 124.648 tone). Producția de aluminiu procesat a Grupului a fost de aproximativ 49.000 tone, iar producția de alumină a înregistrat o ușoară scădere în S1 2014, fiind de 169.778 tone, comparativ cu 203.320 tone, în S1 2013.
Pe de altă parte, în S1 2014, Alro a înregistrat o ușoară creștere a producţiei de aluminiu primar, comparativ cu prima jumătate a anului precedent, de 2% (respectiv, mai mult cu 2.960 tone), precum și o creștere a volumului de aluminiu procesat de 5% (respectiv, mai mult cu 1.900 tone). Acest mix de producție este rezultatul strategiei Alro de a se concentra pe produsele cu valoare adăugată mare, atât în sectorul de aluminiu primar, cât și în cel de aluminiu procesat. În S1 2014 vânzările de aluminiu primar ale Alro au fost de 70.304 tone, faţă de 71.168 tone în S1 2013, în timp ce vânzările de aluminiu procesat au crescut de la 36.711 tone în S1 2013, la 39.256 tone în S1 2014.
Deși producţia a înregistrat o ușoară creștere în S1 2014, față de nivelul înregistrat în S1 2013, veniturile s-au diminuat, din cauza preţului aluminiului în scădere pe Bursa de Metale din Londra (LME). În S1 2014 preţul mediu LME a fost de 1.753 de dolari pe tonă, faţă de 1.918 de dolari pe tonă, în S1 2013. Un alt factor care a avut un impact negativ asupra rezultatelor operaționale a fost costul mare al energiei. Totuşi, s-au observat semnale pozitive începând cu al doilea trimestru din 2014, când Guvernul României a adoptat decizia de scutire a marilor consumatori de electricitate de la plată a până la 85% din cota de certificate verzi, decizie care a fost supusă aprobării Comisiei Europene.
În încercarea sa de a diminua creşterea costurilor, Grupul Alro a continuat să se concentreze pe investiţiile în echipamente de înaltă performanţă și pe eficientizarea operaţiunilor sale, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi al angajaţilor care să fie cât mai bine pregătiţi profesional, acestea reprezentând elementele care pot face diferenţa, dată fiind concurenţa ridicată şi eforturile de supravieţuire ale jucătorilor din această industrie. În S1 2014 au devenit vizibile efectele pozitive determinate de punerea în funcţiune a capacităţii de reciclare a deşeurilor de aluminiu, Alro reuşind să producă aluminiu lichid utilizând doar 5% din energia care este necesară pentru fabricarea aluminiului electrolitic.
Celelalte companii din Grup s-au concentrat, de asemenea, pe componenta investiţională, vizând modernizarea echipamentelor existente şi creșterea eficienţei operaţiunilor. Vimetco Extrusion a finalizat, în S1 2014, o astfel de investiţie de 19 milioane de lei, care a urmărit creșterea competitivității.
Grupul Alro este decis să continue direcţia strategică axată pe îmbunătăţirea eficienţei operaţiunilor sale şi, consideră că, în industria în care își desfășoară activitatea, asigurarea energiei pe termen lung, la prețuri competitive reprezintă o prioritate, împreună cu creșterea și diversificarea producției de produse cu valoare adăugată mare.
EBITDA: profit înainte de impozitare, de alte câştiguri şi pierderi financiare, de amortizare şi depreciere
* Rezultat net ajustat: Rezultat net minus deprecierea imobilizărilor corporale, plus/minus pierdere/câştig din instrumente financiare derivate care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire a riscurilor, plus/minus impozit pe profit amânat.
Având în vedere impactul semnificativ generat de marcarea la piaţă a instrumetelor financiare derivate care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire, conducerea Alro consideră rezultatul net ajustat ca fiind reprezentativ pentru urmărirea performanţei financiare a Companiei.
Pentru mai multe informații vă rugăm contactați:
Florenta Ghita Premium Communication București Telefon +40 (0) 21 411 01 52 |
|
Notă pentru editori:
Grupul Alro
Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producător de aluminiu, Alum Tulcea - producător de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - producător de bauxită, Vimetco Extrusion - procesator de produse extrudate, Conef, Global Aluminium Ltd. și Bauxite Marketing Ltd. Având această structură, Grupul şi-a creat un lanţ integrat de producţie, asigurând materia primă pentru Alro.
Alro S.A.
Alro este o subsidiară a Vimetco N.Vo societate cu capital privat, care desfășoară operațiuni în România, China și Sierra Leone și este listată la Bursa de Valori de la Londra. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa Centrală şi de Est, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.
Principala piaţă de desfacere pentru produsele Alro este Uniunea Europeană (Ungaria, Polonia, Grecia, Germania şi România), dar Compania își exportă produsele și în S.U.A şi Asia. Combinatul este certificat cu ISO 9001 pentru managementul calităţii şi are certificatele NADCAP şi EN 9001 pentru unităţile de producţie pentru industria aerospaţială, produsele sale respectând standardele de calitate pentru aluminiul primar ale Bursei de Metale din Londra (London Metal Exchange – LME), cât şi standardele internaţionale pentru produsele laminate plate.
Conţinutul site-ului www.alro.ronu este încorporat şi nu face parte, în niciun fel, din acest anunţ.